Dados do pagamento de número 21010010


  • Data do pagamento 21/01/2016
  • Valor 900,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 900,00 12101 Banco do Brasil S.A. MARABÁ 0565 238996

Dados do empenho de número 21010003
  • Empenho feito em 21/01/2016
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MARCIO DA SILV A MONTEIRO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 014 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0103 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.018 - Manutenção das Atividades da Semosp
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
  • Fonte de recurso: Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
  • Histórico: concessão de 05(cinco)diárias para a cidade de Belém-PA, para participar da ementa do Curso do SIPAM, no período de 25 a 29/01/2016.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
21010003 21 de janeiro de 2016 Empenho Realizado 900,00
21010006 21 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 900,00
21010010 21 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 900,00