Dados do processo de número 6.2025-00000

  • Modalidade da licitação: dispensa de licitação
  • Tipo de contratação: menor preço
  • Tipo de apuração: apuração por item
  • Classificação: Aquisição de bens comuns
  • Valor estimado: 29.312,00
  • Valor real: 29.312,00
  • Data de início: 08/07/2025
  • Data da abertura: 12/09/2025
  • Hora da abertura: 12:00
  • Data da adjudicação: 12/09/2025
  • Data da homologação: 16/09/2025
  • Situação: aprovada

Objeto da licitação

AQUISICAO DE ARMARIOS EM AÇO E ARMARIOS EM MDP COM PORTAS E GAVETAS, CHAVE PARA MELHOR SEGURANÇA. MOBILIA QUE ATENDERA OS GABINETES DOS VEREADORES, SALA JURIDICA, SALA DAS COMISSOES E RECEPCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO.


Membros da comissão
Nome
012 - AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Suplente: MARLYSON MOISES NOBRE DA FONSECA
Agente de contratação: JAQUELINE WACHEKOWSKI
Meios de publicação
Nome
04/09/2025 Quadro de Avisos da Unidade Gestora QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA
04/09/2025 Na Internet PORTAL DA TRANSPARENCIA
Fornecedores
Nome
41534 - M. DE FATIMA JESUS SANTOS EIRELI34.820.261/0001-70 vencedora total Valor homologado.: 29.312,00
41534 - M. DE FATIMA JESUS SANTOS EIRELI34.820.261/0001-70 vencedora total Valor homologado.: 29.312,00
Empenho do convênio

Empenho de número 18090005

  • Empenho feito em 18/09/2025
  • Tipo: Global
  • Credor: M. DE FATIMA J ESUS SANTOS EI RELI
  • CNPJ: 34.820.261/0001-70
  • A modalidade da licitação é 'Dispensa'
  • Número da licitação: '6.2025-00000'
  • Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
  • Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
  • Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS GABINETES E SALA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
18090005 18 de setembro de 2025 Empenho Realizado 29.312,00
18090024 18 de setembro de 2025 Liquidação Realizado 29.312,00
23100013 23 de outubro de 2025 Pagamento Realizado 29.312,00