Dados do pagamento de número 19040022


  • Data do pagamento 19/04/2024
  • Valor 151,43 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 684,59 41911 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 86525
N/A Débito 151,43 41912 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 86525

Dados do empenho de número 27030036
  • Empenho feito em 27/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 024 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
  • Programa de governo: 0003 - Saúde de Excelência para Todos
  • Projeto / Atividade: 0.010 - Contribuição Previdenciaria - INSS MAC
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: Contribuição ao INSS dos servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde, - MAC - Efetivos, relativo ao mês de março/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
27030036 27 de março de 2024 Empenho Realizado 836,02
28030089 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 836,02
19040022 19 de abril de 2024 Pagamento Realizado 151,43
19040021 19 de abril de 2024 Pagamento Realizado 684,59