DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 21010019



  • Data da liquidação: 21/01/2020
  • Valor: 410,00 R$
  • Nota fiscal: 128
  • Série da nota fiscal: 2
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 21/01/2020

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
ISS na construção civil 1,00 UNIDADE 75,00
ISS- teoria prática e questões polêmicas 1,00 UNIDADE 110,00
ITBI 1,00 UNIDADE 75,00
MANUAL DO FISCAL TRIBUTÁRIO MUNICIPAL 1,00 UNIDADE 90,00
administração tributária municipal 1,00 UNIDADE 60,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 75,00 12105 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 58270
N/A Cheque 60,00 12106 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 58270
N/A Cheque 75,00 12107 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 58270
N/A Cheque 110,00 12103 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 58270
N/A Cheque 90,00 12104 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 58270

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