Dados do pagamento de número 15060013


  • Data do pagamento 15/06/2020
  • Valor 36.076,94 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 36.076,94 25598 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 259004

Dados do empenho de número 18050008
  • Empenho feito em 18/05/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A. DE JESUS DO AMARAL - ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '023/2019-09'
  • Unidade orçamentária: 024 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0003 - SAÚDE DE EXCELÊNCIA PARA TODOS
  • Projeto / Atividade: 2.031 - Manutenção da Atenção Básica - PAB FIXO
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: Referente a exames laboratoriais, destinados a pacientes que são atendidos pelo Fundo Municipal de Saúde, no período de 20/04/2020 a 22/05/2020, conforme 2º termo aditivo ao contrato administrativo nº001/2019-PP nº023/2019.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
18050008 18 de maio de 2020 Empenho Realizado 36.813,20
25050001 25 de maio de 2020 Liquidação Realizado 36.813,20
05060081 5 de junho de 2020 Pagamento Realizado 736,26
15060013 15 de junho de 2020 Pagamento Realizado 36.076,94