Dados do pagamento de número 10010020


  • Data do pagamento 10/01/2020
  • Valor 20.000,00 R$

Dados do empenho de número 21100003
  • Empenho feito em 21/10/2019
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A. DE JESUS DO AMARAL - ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '023/2019-09'
  • Unidade orçamentária: 024 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0003 - SAÚDE DE EXCELÊNCIA PARA TODOS
  • Projeto / Atividade: 2.032 - Manutenção do Programa de Atenção Básica -PAB Fixo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: exames laboratoriais destinado a pacientes que são atendidos pelo fundo municipal de Saúde, no periodo de 16/09/2019 a 11/10/2019, de acordo com o contrato administrativo nº001/2019/pmo/semsa e pregão presencial nº023/2019/pmo/semsa.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
21100003 21 de outubro de 2020 Empenho Realizado 1.265,19
23100010 23 de outubro de 2020 Liquidação Realizado 1.265,19
11110009 11 de novembro de 2020 Pagamento Realizado 1.265,19