Dados do pagamento de número 30030051


  • Data do pagamento 30/03/2020
  • Valor 5.000,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.000,00 15335 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 58297
N/A Débito 5.000,00 15335 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 58297
N/A Débito 5.000,00 15335 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 58297
N/A Débito 5.000,00 15335 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 58270
N/A Débito 4.500,00 256 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 58270

Dados do empenho de número 07020001
  • Empenho feito em 07/02/2020
  • Tipo: Global
  • Credor: BANDA ENERGIA PRODUÇÕES ARTÍ STICAS E EVENT OS LTDA-ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '014/2020-09'
  • Unidade orçamentária: 018 - Secretaria Municipal de Cultura e Turism
  • Função: 13 - Cultura
  • Subfunção: 392 - Difusão Cultural
  • Programa de governo: 0005 - CULTURA E LAZER PARA TODOS
  • Projeto / Atividade: 2.022 - Apoio ao Carnapauxis e Reveillon Popular
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: contratação de empresa especializada em em fornecimento de estruturas (sonorização;iluminação;painel de led;palco;tendas;banheiro quimicos;grupo gerador;seguranças e show pirotécnico) incluindo montagem e desmontagem para a realização do carnapauxis 2020, em atendimento ás demandas da secretaria municipal de cultura e turismo SEMCULT, através doa licitação pregão presncial nº 014/2020

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
07020001 7 de fevereiro de 2020 Empenho Realizado 25.000,00
18020010 18 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 25.000,00
03030033 3 de março de 2020 Pagamento Realizado 5.500,00
30030051 30 de março de 2020 Pagamento Realizado 5.000,00
30040155 30 de abril de 2020 Pagamento Realizado 5.000,00
29050028 29 de maio de 2020 Pagamento Realizado 5.000,00
24060002 24 de junho de 2020 Pagamento Realizado 4.500,00