Dados do pagamento de número 24010004


  • Data do pagamento 24/01/2020
  • Valor 204,12 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 204,12 12402 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 86525

Dados do empenho de número 22010003
  • Empenho feito em 22/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MARIA MARCILEN E COELHO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 024 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0003 - SAÚDE DE EXCELÊNCIA PARA TODOS
  • Projeto / Atividade: 2.030 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: 01(uma)diária exercendo a função de tecnica de enfermagem para eventuais atendimentos de urgencia/emergencia na viagem do trecho óbidos/Santarém como acompanhante da paciente Francenildo da Conceição de Castro,transferido para tratamento fora de domicilio-tfd,no dia 19 de janeiro de 2020,conforme portaria nº021 de 22 de janeiro de 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22010003 22 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 204,12
24010003 24 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 204,12
24010004 24 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 204,12