Consulta realizada doneAgrupado por Pagamento/Elemento despesa  doneExercício de 2024 
7 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 0,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 8.000,00. TOTAL LIQUIDADO: R$ 24.736,45. TOTAL PAGO: R$ 64.323,78
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
11 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 0,00 0,00 0,00 0,00 549,10
14 Diárias - civil 0,00 0,00 8.000,00 6.000,00 6.000,00
30 Material de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 7.054,68
33 Passagens e despesas com locomoção 0,00 0,00 0,00 10.705,00 8.405,00
39 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00 0,00 0,00 7.581,45 4.885,00
40 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 0,00 0,00 0,00 450,00 450,00
52 Equipamentos e material permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 36.980,00

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