Dados do pagamento de número 00000009


  • Data do pagamento 30/01/2023
  • Valor 1.850,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.850,00 0 Banco do Brasil S.A. ORIXIMINÃ 1104 7625

Dados do empenho de número 00000024
  • Empenho feito em 27/01/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: J S VIEIRA ASS ESSORIA E SIST EMAS
  • A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
  • Número da licitação: 'INEX-004-CMO/21'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de oriximina
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0003 - Atuaçao do Poder Legislativo
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Camara Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: Contr de pes jurí espe na prest de serv refe ao forn de licença de uso (locação) de sist informat(software).

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000024 27 de janeiro de 2023 Empenho Realizado 1.904,55
00000023 27 de janeiro de 2023 Liquidação Realizado 1.850,00
00000009 30 de janeiro de 2023 Pagamento Realizado 1.850,00