Consulta realizada doneExercício de 2017 
3 ENCONTRADOS. TOTAL EMPENHADO: R$ 805,60. TOTAL LIQUIDADO: R$ 805,60. TOTAL PAGO: R$ 5,60
Empenho/Data
Fornecedor
Órgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Detalhar
empenho
Empenho: 00000007 - Data: 09/01/2017
EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA
Câmara Municipal
concessao de UMA diárias, a fim de custear despesas de viagem deste município a capital do estado, a serviço desta câmara municipal,no Mês de Janeiro/2017, conf. portaria nº011/2017.
400,00 400,00 0,00 visibility Detalhes
Empenho: 00000008 - Data: 09/01/2017
FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ
Câmara Municipal
concessao de UMA diárias, a fim de custear despesas de viagem deste município a capital do estado, a serviço desta câmara municipal,no Mês de Janeiro/2017, conf. portaria nº012/2017.
400,00 400,00 0,00 visibility Detalhes
Empenho: 00000231 - Data: 11/01/2017
BANCO DO BRASIL S/A
Câmara Municipal
Tarifas bancárias debitadas em conta corrente nº 37.033-9, referente ao mês de Janeiro/2017.
5,60 5,60 5,60 visibility Detalhes

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros