Dados do processo de número 6/2025-006-CMO

  • Modalidade da licitação: inexigibilidade
  • Tipo de contratação: inexigível
  • Tipo de apuração: apuração por item
  • Classificação:
  • Valor estimado: 0,00
  • Valor real: 33.600,00
  • Data de início: 11/09/2025
  • Data da abertura: 30/09/2025
  • Hora da abertura: :
  • Data da adjudicação: N/A
  • Data da homologação: N/A
  • Situação:

Objeto da licitação

Inexigibilidade nº 006/25-CMO, Contratação de Serviços Técnicos especializados em Assessoria e Consultoria no Deptº. de Recursos Humanos (cadastro dos servidores temporários no SIAP, execução de Servicos de elaboração de folha de pagamento, apuração de INSS, transmissão de GEFIP, RAIS, DIRF e e-Sociais), para atender o Poder Legislativo do Município de Ourém-Pa. Dot. 2.001, Elem. Desp. 33.90.35.00


Empenhos do convênio

Empenho de número 15010002

  • Empenho feito em 15/01/2026
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: JR MULTIPLA SO LUÇÕES EMPRESA RIAIS LTDA
  • CNPJ: 42.218.524/0001-01
  • A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
  • Número da licitação: '6/2025-006-CMO'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Ourem
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: Serviços Tecnicos Especializados em Assessoria e Consultoria no Departamento de Recursos Humanos, na transferencia de bancos de dados dos arqivos de folha de Pagamento, conforme Inexigibilidade nº 006/2025.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
15010002 15 de janeiro de 2026 Empenho Realizado 550,00
16010004 16 de janeiro de 2026 Liquidação Realizado 550,00
16010064 16 de janeiro de 2026 Pagamento Realizado 550,00
Empenho de número 01100001

  • Empenho feito em 01/10/2025
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: JR MULTIPLA SO LUÇÕES EMPRESA RIAIS LTDA
  • CNPJ: 42.218.524/0001-01
  • A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
  • Número da licitação: '6/2025-006-CMO'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Ourem
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria
  • Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: Inexigibilidade nº 006/25-CMO, Contratação de Serviços Técnicos especializados em Assessoria e Consultoria no Deptº. de Recursos Humanos, Conforme Contrato nº 2025-1909.001-CMO.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01100001 1 de outubro de 2025 Empenho Realizado 2.800,00
01100011 1 de outubro de 2025 Liquidação Realizado 2.800,00
03100001 3 de outubro de 2025 Pagamento Realizado 2.800,00
Empenho de número 02100002

  • Empenho feito em 02/10/2025
  • Tipo: Global
  • Credor: JR MULTIPLA SO LUÇÕES EMPRESA RIAIS LTDA
  • CNPJ: 42.218.524/0001-01
  • A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
  • Número da licitação: '6/2025-006-CMO'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Ourem
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria
  • Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: Inexigibilidade nº 006/25-CMO, Contratação de Serviços Técnicos especializados em Assessoria e Consultoria no Deptº. de Recursos Humanos, Conforme Contrato nº 2025-1909.001-CMO, no período de Outubro a Dezembro de 2025.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02100002 2 de outubro de 2025 Empenho Realizado 8.400,00
20100013 20 de outubro de 2025 Liquidação Realizado 2.800,00
21100001 21 de outubro de 2025 Pagamento Realizado 2.800,00
19110038 19 de novembro de 2025 Liquidação Realizado 2.800,00
21110014 21 de novembro de 2025 Pagamento Realizado 2.800,00
12120024 12 de dezembro de 2025 Liquidação Realizado 2.800,00
17120034 17 de dezembro de 2025 Pagamento Realizado 2.800,00