CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM ( 04/01/2021 a 26/03/2026 ) - PA
Dados do processo de número 7/2025-0005-D
- Modalidade da licitação: dispensa de licitação
- Tipo de contratação: dispensado
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação:
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 18.216,00
- Data de início: 07/04/2025
- Data da abertura: 17/04/2025
- Hora da abertura: :
- Data da adjudicação: N/A
- Data da homologação: N/A
- Situação:
Objeto da licitação
Dispensa de Licitação nº 005/25-CMO, Contratação da Empresa para prestação de serviços de comunicação social e marketing digital,para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ourém. Dot. 2.001, Elem. Desp. 33.90.39.00
Empenhos do convênio
Empenho de número 05010028
- Empenho feito em 05/01/2026
- Tipo: Global
- Credor: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SI LVA 3618579527 2
- CNPJ: 25.526.316/0001-42
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7/2025-0005-D'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Ourem
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Serviço de Cominicação social e marketing digital, incluindo geração e tratamento de conteúdo publicitário (Foto, áudio e Vídeo) e gestão de redes sociais, conforme Dispensa de Licitação nº 005/2025, período de Janeiro a Dezembro de 2026.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05010028 | 5 de janeiro de 2026 | Empenho | Realizado | 18.216,00 |
| 16010013 | 16 de janeiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 1.518,00 |
| 21010004 | 21 de janeiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 1.518,00 |
| 19020003 | 19 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 1.518,00 |
| 20020003 | 20 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 1.518,00 |
| 19030003 | 19 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 1.518,00 |
| 20030013 | 20 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 1.518,00 |
Empenho de número 16040002
- Empenho feito em 16/04/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SI LVA 3618579527 2
- CNPJ: 25.526.316/0001-42
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7/2025-0005-D'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Ourem
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Serviço de comunicação social e marketing digital, incluindo a geração e tratamento de conteúdo publicitário (foto, áudio e vídeo) e gestão de redes social referente a Abril de 2025, conforme Contrato nº 2025-1504-002 CL/CMO, Dispensa de Licitação nº 005/2025.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16040002 | 16 de abril de 2025 | Empenho | Realizado | 1.518,00 |
| 22040065 | 22 de abril de 2025 | Liquidação | Realizado | 1.518,00 |
| 25040037 | 25 de abril de 2025 | Pagamento | Realizado | 1.518,00 |
Empenho de número 02050073
- Empenho feito em 02/05/2025
- Tipo: Global
- Credor: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SI LVA 3618579527 2
- CNPJ: 25.526.316/0001-42
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7/2025-0005-D'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Ourem
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Serviço de comunicação social e marketing digital, incluindo a geração e tratamento de conteúdo publicitário (foto, áudio e vídeo) e gestão de redes social referente aos meses de Maio a Dezembro de 2025, conforme Contrato nº 2025-1504-002 CL/CMO, Dispensa de Licitação nº 005/2025.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02050073 | 2 de maio de 2025 | Empenho | Realizado | 12.144,00 |
| 26050003 | 26 de maio de 2025 | Pagamento | Realizado | 1.518,00 |
| 26050001 | 26 de maio de 2025 | Liquidação | Realizado | 1.518,00 |
| 20060003 | 20 de junho de 2025 | Liquidação | Realizado | 1.518,00 |
| 23060006 | 23 de junho de 2025 | Pagamento | Realizado | 1.518,00 |
| 21070037 | 21 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 1.518,00 |
| 22070021 | 22 de julho de 2025 | Pagamento | Realizado | 1.518,00 |
| 22080006 | 22 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 1.518,00 |
| 25080004 | 25 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 1.518,00 |
| 19090005 | 19 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 1.518,00 |
| 22090004 | 22 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 1.518,00 |
| 20100112 | 20 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 1.518,00 |
| 27100011 | 27 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 1.518,00 |
| 18110006 | 18 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 1.518,00 |
| 21110017 | 21 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 1.518,00 |
| 16120010 | 16 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 1.518,00 |
| 17120022 | 17 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 1.518,00 |