Destalhes do empenho de número 05010003


  • Empenho feito em 05/01/2016
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FRANCICLEIDE P EREIRA DOS SAN TOS
  • CNPJ: XXX.081.482-XX
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutencao da Camara Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
  • Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
  • Histórico: concessão de 03 (três) diárias a servidora, no período de 05/01 a 07/01/2016, viajando até a cidade de Belém/PA a serviço desta Casa Legislativa, conforme portaria 003/2016.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
05010003 5 de janeiro de 2016 Empenho Realizado 1.050,00
05010003 5 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 1.050,00
05010003 5 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 1.050,00