PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ - 2021 ( 03/01/2022 a 29/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 16040061
- Data do pagamento 16/04/2024
- Valor 12,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 48,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | TUCURUI | 1161 | 241695 |
N/A | Débito | 24,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | TUCURUI | 1161 | 241695 |
N/A | Débito | 12,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | TUCURUI | 1161 | 241695 |
N/A | Débito | 120,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | TUCURUI | 1161 | 241695 |
N/A | Débito | 12,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | TUCURUI | 1161 | 241695 |
N/A | Débito | 12,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | TUCURUI | 1161 | 241695 |
N/A | Débito | 12,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | TUCURUI | 1161 | 241695 |
N/A | Débito | 48,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | TUCURUI | 1161 | 241695 |
N/A | Débito | 24,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | TUCURUI | 1161 | 241695 |
Dados do empenho de número 01040065
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: BANCO DO BRASI L S/A
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 012 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.051 - Manutenção da Sec Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: tarifas bancaria da Folha ref o mes de Abril 2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
01040065 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 312,00 |
01040053 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 312,00 |
01040025 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 48,00 |
02040050 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 24,00 |
05040076 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 12,00 |
10040090 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 120,00 |
12040090 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 12,00 |
15040049 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 12,00 |
16040061 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 12,00 |
19040036 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 48,00 |
22040016 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 24,00 |