Dados do pagamento de número 31010002


  • Data do pagamento 31/01/2022
  • Valor 2.353,98 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.353,98 0 Banco do Brasil S.A. PARAGOMINAS 8206 65536

Dados do empenho de número 31010001
  • Empenho feito em 31/01/2022
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: POSTO PIER 21 LTDA.
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PP 004/2021/CMP'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Camara Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: aquisição de combustível.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
31010001 31 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 2.353,98
31010001 31 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 2.353,98
31010002 31 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 2.353,98