Dados do pagamento de número 22020025


  • Data do pagamento 22/02/2024
  • Valor 660,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 660,00 21437 Banco do Brasil S.A. AG SANTARÉM 0130 263958

Dados do empenho de número 21020005
  • Empenho feito em 21/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ACELMO COSTA M ONTEIRO
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 012 - Gabinete do Prefeito
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0052 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.003 - Funcionamento do Gabinete do Prefeito
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: concessão de 07 diárias a Santarém-PA em favor do ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO: ACELMO COSTA MONTEIRO, realizar trabalhos relacionados a comunicação, nos dias 01 a 05, 09 e 10 de fevereiro/2024, conforme portaria de diárias nº0215.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
21020005 21 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 660,00
21020004 21 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 660,00
22020025 22 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 660,00