Dados do pagamento de número 27030017


  • Data do pagamento 27/03/2024
  • Valor 1.000,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.000,00 0 Banco da Amazônia S.A. BASA 0173 3400025

Dados do empenho de número 14030010
  • Empenho feito em 14/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ADAILSON MARQU ES FERNANDES
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo de Educacao
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 1005 - Gestão da Política de Educação
  • Projeto / Atividade: 2.062 - Funcionamento da Secretaria de Educação -Semec
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
  • Histórico: concessão de 03 (TRÊS) diárias para custear despesas de viagem, para o servidor ADAILSON MARQUES FERNANDES (MOTORISTA), para custear despesas de vaigem a Altamira/PA, onde o mesmo ira levar e buscar servidores e tecnicos, para participarem de um seminario, nos dias 19,22 e 23 de Março de 2024, conforme a Portaria N°354/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
14030010 14 de março de 2024 Empenho Realizado 750,00
14030011 14 de março de 2024 Liquidação Realizado 750,00
18030020 18 de março de 2024 Pagamento Realizado 750,00