Dados do pagamento de número 27020043


  • Data do pagamento 27/02/2024
  • Valor 400,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 400,00 22701 Banco do Brasil S.A. AG SANTARÉM 0130 289973

Dados do empenho de número 27020026
  • Empenho feito em 27/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ERISVAN BUFFLE BEN SOARES
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.015 - Funcionamento da Secretaria de Saude
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: concessão de 05 diarias ao interior do municipio em favor de ERISVAN BUFFLEBEN SOARES (AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE), objetivando realizar visitas domiciliares do Programa Municipal de Combate Dengue nas Vilas no Municipio, nos dias 23,26 a 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria de diarias nº0213/2024

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
27020026 27 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 400,00
27020029 27 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 400,00
27020043 27 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 400,00