Dados do pagamento de número 08030125


  • Data do pagamento 08/03/2024
  • Valor 4.512,91 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.000,00 30826 Banco do Brasil S.A. AG SANTARÉM 0130 289973

Dados do empenho de número 01030024
  • Empenho feito em 01/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOPAG-POSTO DE SAÚDE/TEMPORÁ RIOS
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.021 - Manutencao dos Postos de Saude
  • Natureza da despesa: 3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: os vencimentos dos servidores temporários, referente ao mês de fevereiro de 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030024 1 de março de 2024 Empenho Realizado 4.512,91
01030049 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 4.512,91
08030125 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 4.512,91