Destalhes do empenho de número 09050001


  • Empenho feito em 09/05/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ADAIL DOS SANT OS TENORIO
  • CNPJ: XXX.471.982-XX
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0026 - Gestão em Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.130 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: pagamento de 02(duas) diárias para a servidora(enfermagem), para se deslocar até a Cidade de Belem, no periodo de 09 s 10/05/2024, para participar do Workshop da Saude Digital e Telessaude, conforme portaria nº072/2024.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
09050001 9 de maio de 2024 Empenho Realizado 400,00
09050001 9 de maio de 2024 Liquidação Realizado 400,00