Dados do pagamento de número 22040005


  • Data do pagamento 22/04/2024
  • Valor 1.000,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.000,00 5505 Banco do Brasil S.A. PORTEL 2486 272493

Dados do empenho de número 22040010
  • Empenho feito em 22/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MARLY CORREIA DA SILVA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 014 - Instituto de Previdência do Município
  • Função: 09 - Previdência Social
  • Subfunção: 271 - Previdência Básica
  • Programa de governo: 0053 - Previdência Social do Servidor Municipal
  • Projeto / Atividade: 2.210 - Manutenção do Instituto Municipal de Previdência de Portel
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini
  • Histórico: concessão de 05 (cinco) diárias, para cobrir despesas de viagem até a Capital do Estado do Pará, da servidora no cargo de Diretora de Tesoraria do IMPP, no período de 22/04 a 26 de abril de 2024, afim de tratar de assuntos de interesse do Instituto Municipal de Previdência de Portel. Conforme Portaria de nº 030/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22040010 22 de abril de 2024 Empenho Realizado 1.000,00
22040009 22 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.000,00
22040005 22 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.000,00