Dados do pagamento de número 01020004


  • Data do pagamento 01/02/2017
  • Valor 1.838,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.838,00 20101 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527

Dados do empenho de número 01020001
  • Empenho feito em 01/02/2017
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CAPANEMA AUTO PEÇAS LTDA-ME
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos ordinários
  • Histórico: AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VEICULOS - AMBULANCIAS - DA SECRETARIA DE SAUDE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020001 1 de fevereiro de 2017 Empenho Realizado 1.838,00
01020001 1 de fevereiro de 2017 Liquidação Realizado 1.838,00
01020004 1 de fevereiro de 2017 Pagamento Realizado 1.838,00