Dados do pagamento de número 01020007


  • Data do pagamento 01/02/2017
  • Valor 2.186,50 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.186,50 4300 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 40835

Dados do empenho de número 01020003
  • Empenho feito em 01/02/2017
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: POSTO SÃO JOSE DE RIBAMAR LT DA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 017 - Sec. de Obras, Urbanismo e Terras Patrim
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0048 - Secretaria de Obras e Urbanismo e Terras Patrimoniais
  • Projeto / Atividade: 2.047 - Manutençào da Secretaria Municipal de Obras,Urbanismos e Terras
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos ordinários
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020003 1 de fevereiro de 2017 Empenho Realizado 2.186,50
01020004 1 de fevereiro de 2017 Liquidação Realizado 2.186,50
01020007 1 de fevereiro de 2017 Pagamento Realizado 2.186,50