Dados do pagamento de número 01020009


  • Data do pagamento 01/02/2017
  • Valor 300,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 300,00 20101 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 40835

Dados do empenho de número 30010089
  • Empenho feito em 30/01/2017
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FRANCISCO SERG IO CARVALHO FA RIAS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 012 - Secretaria de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Secretaria Municipal de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutençào da Secretaria Municipal de Administtraçào
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
  • Fonte de recurso: Recursos ordinários
  • Histórico: CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ENTIDADE CONFORME PORTARIA 039/2017.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
30010089 30 de janeiro de 2017 Empenho Realizado 300,00
30010083 30 de janeiro de 2017 Liquidação Realizado 300,00
01020009 1 de fevereiro de 2017 Pagamento Realizado 300,00