Dados do pagamento de número 01020011


  • Data do pagamento 01/02/2016
  • Valor 3.002,02 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.002,02 10802 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527

Dados do empenho de número 29010004
  • Empenho feito em 29/01/2016
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: POSTO PACHECO LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2014-00003'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos ordinários
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM)PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
29010004 29 de janeiro de 2016 Empenho Realizado 3.002,02
29010005 29 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 3.002,02
01020011 1 de fevereiro de 2016 Pagamento Realizado 3.002,02