Prefeitura Municipal de Quatipuru ( 02/01/2014 a 30/12/2016 ) - PA
Dados do processo de número 9/2014-00002
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação:
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 0,00
- Data de início: 17/06/2014
- Data da abertura: 04/07/2014
- Hora da abertura: :
- Data da adjudicação: N/A
- Data da homologação: N/A
- Situação:
Objeto da licitação
Aquisição de Material de Consumo Diversos (Expediente, Gêneros Alimentícios, Higiene e Limpeza e Descartáveis), para atender às necessidades da Secretaria e Fundo de Assistência Social do Município de Quatipuru.
Empenhos do convênio
Empenho de número 07040001
- Empenho feito em 07/04/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: COMERCIAL SOUS A LTDA
- CNPJ: 02.819.294/0001-03
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00002'
- Unidade orçamentária: 021 - Programas - FNAS/ESTADO
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0013 - Assitência a Criança e ao Adolescentes
- Projeto / Atividade: 2.072 - Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD BF.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA(CRAS),RELATIVO AO MÊS 04/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07040001 | 7 de abril de 2016 | Empenho | Realizado | 1.820,20 |
| 07040001 | 7 de abril de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.820,20 |
| 07040004 | 7 de abril de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.820,20 |
Empenho de número 01030004
- Empenho feito em 01/03/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00002'
- Unidade orçamentária: 017 - Fundo Des.Educ.Bas.e Val.do Prof.Do.Mag.
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0036 - Fundo de Desenv. Valor. Magisterio - FUNDEB
- Projeto / Atividade: 2.030 - Manutençao de Atividades de Apoio da Edu cação Basica - Apoio 40%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023800 - Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SERVIÇOS,(CANETA,ENVELOPE CARTOLINA,PAPEL CARTÃO E PAPEL A4),DA SEMED E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE QUATIPURU-PA,REFERENTE AO MÊS 03/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030004 | 1 de março de 2016 | Empenho | Realizado | 2.990,00 |
| 01030004 | 1 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.990,00 |
| 01040007 | 1 de abril de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.990,00 |
Empenho de número 05020001
- Empenho feito em 05/02/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00002'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0020 - Programa Nacional de Imunizaçào
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção Programa PAb Fixo
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05020001 | 5 de fevereiro de 2016 | Empenho | Realizado | 1.764,00 |
| 05020001 | 5 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.764,00 |
| 16020017 | 16 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.764,00 |
Empenho de número 02060001
- Empenho feito em 02/06/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00002'
- Unidade orçamentária: 021 - Programas - FNAS/ESTADO
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0015 - Assitência Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção do Programa Serviço de Conviv encia e Fortalecimento de Vinculos/SCFV
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV)QUATIPURU,RELATIVO AO MÊS 06/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02060001 | 2 de junho de 2016 | Empenho | Realizado | 3.015,80 |
| 02060001 | 2 de junho de 2016 | Liquidação | Realizado | 3.015,80 |
| 03060001 | 3 de junho de 2016 | Pagamento | Realizado | 3.015,80 |
Empenho de número 16080001
- Empenho feito em 16/08/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00002'
- Unidade orçamentária: 021 - Programas - FNAS/ESTADO
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0013 - Assitência a Criança e ao Adolescentes
- Projeto / Atividade: 2.073 - Manutenção do Centro de Referencia da As sistencia Social/CRAS.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS)QUATIPURU,RELATIVO AO MÊS 08/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16080001 | 16 de agosto de 2016 | Empenho | Realizado | 2.230,30 |
| 16080001 | 16 de agosto de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.230,30 |
| 17080003 | 17 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.230,30 |
Empenho de número 16080002
- Empenho feito em 16/08/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00002'
- Unidade orçamentária: 021 - Programas - FNAS/ESTADO
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0013 - Assitência a Criança e ao Adolescentes
- Projeto / Atividade: 2.073 - Manutenção do Centro de Referencia da As sistencia Social/CRAS.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS)QUATIPURU,RELATIVO AO MÊS 08/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16080002 | 16 de agosto de 2016 | Empenho | Realizado | 1.880,80 |
| 16080002 | 16 de agosto de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.880,80 |
| 17080004 | 17 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.880,80 |
Empenho de número 16080003
- Empenho feito em 16/08/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00002'
- Unidade orçamentária: 021 - Programas - FNAS/ESTADO
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0013 - Assitência a Criança e ao Adolescentes
- Projeto / Atividade: 2.073 - Manutenção do Centro de Referencia da As sistencia Social/CRAS.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS)QUATIPURU,RELATIVO AO MÊS 08/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16080003 | 16 de agosto de 2016 | Empenho | Realizado | 2.879,45 |
| 16080003 | 16 de agosto de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.879,45 |
| 17080002 | 17 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.879,45 |
Empenho de número 24060001
- Empenho feito em 24/06/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00002'
- Unidade orçamentária: 021 - Programas - FNAS/ESTADO
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0013 - Assitência a Criança e ao Adolescentes
- Projeto / Atividade: 2.073 - Manutenção do Centro de Referencia da As sistencia Social/CRAS.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24060001 | 24 de junho de 2016 | Empenho | Realizado | 1.943,50 |
| 24060001 | 24 de junho de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.943,50 |
| 29070017 | 29 de julho de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.943,50 |
Empenho de número 24060002
- Empenho feito em 24/06/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00002'
- Unidade orçamentária: 021 - Programas - FNAS/ESTADO
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0013 - Assitência a Criança e ao Adolescentes
- Projeto / Atividade: 2.073 - Manutenção do Centro de Referencia da As sistencia Social/CRAS.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: AAQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS PROGRAMAS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24060002 | 24 de junho de 2016 | Empenho | Realizado | 1.963,20 |
| 24060002 | 24 de junho de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.963,20 |
| 29070016 | 29 de julho de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.963,20 |
Empenho de número 31050008
- Empenho feito em 31/05/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00002'
- Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31050008 | 31 de maio de 2016 | Empenho | Realizado | 1.304,00 |
| 31050008 | 31 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.304,00 |
| 02060002 | 2 de junho de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.304,00 |
Empenho de número 31050009
- Empenho feito em 31/05/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00002'
- Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31050009 | 31 de maio de 2016 | Empenho | Realizado | 1.251,00 |
| 31050009 | 31 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.251,00 |
| 02060003 | 2 de junho de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.251,00 |
Empenho de número 05020004
- Empenho feito em 05/02/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00002'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0029 - Programa Agentes Comunitários de Saude
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção de Outros Programas do SUS/ES TADO
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 023600 - Transf.recursos Estado p/ progr. saúde
- Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05020004 | 5 de fevereiro de 2016 | Empenho | Realizado | 1.673,40 |
| 05020004 | 5 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.673,40 |
| 02060006 | 2 de junho de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.673,40 |
Empenho de número 18080002
- Empenho feito em 18/08/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00002'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0029 - Programa Agentes Comunitários de Saude
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção de Outros Programas do SUS/ES TADO
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023600 - Transf.recursos Estado p/ progr. saúde
- Histórico: AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CENTRAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18080002 | 18 de agosto de 2016 | Empenho | Realizado | 915,90 |
| 18080002 | 18 de agosto de 2016 | Liquidação | Realizado | 915,90 |
| 23080019 | 23 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 915,90 |
Empenho de número 29080002
- Empenho feito em 29/08/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00002'
- Unidade orçamentária: 020 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0013 - Assitência a Criança e ao Adolescentes
- Projeto / Atividade: 2.077 - Manutenção do Centro Referencia da Assistencia Social - Cras
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010100 - Impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL (CRAS)DE QUATIPURU,REFERENTE AO MÊS 08/2014.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29080002 | 29 de agosto de 2014 | Empenho | Realizado | 2.013,60 |
| 29080002 | 29 de agosto de 2014 | Liquidação | Realizado | 2.013,60 |
| 04090013 | 4 de setembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 2.013,60 |
Empenho de número 29080003
- Empenho feito em 29/08/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00002'
- Unidade orçamentária: 020 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0015 - Assitência Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.086 - manutenção do Programa PBF
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA SOCIAIS DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MÊS 08/2014.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29080003 | 29 de agosto de 2014 | Empenho | Realizado | 1.170,00 |
| 29080003 | 29 de agosto de 2014 | Liquidação | Realizado | 1.170,00 |
| 04090011 | 4 de setembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 1.170,00 |
Empenho de número 29080004
- Empenho feito em 29/08/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00002'
- Unidade orçamentária: 020 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0013 - Assitência a Criança e ao Adolescentes
- Projeto / Atividade: 2.077 - Manutenção do Centro Referencia da Assistencia Social - Cras
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010100 - Impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,ATENDIDOS AO (PJA)DE QUATIPURU,REFERENTE AO MÊS 08/2014.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29080004 | 29 de agosto de 2014 | Empenho | Realizado | 2.051,45 |
| 29080004 | 29 de agosto de 2014 | Liquidação | Realizado | 2.051,45 |
| 04090009 | 4 de setembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 2.051,45 |
Empenho de número 02090016
- Empenho feito em 02/09/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00002'
- Unidade orçamentária: 017 - Fundo Des.Educ.Bas.e Val.do Prof.Do.Mag.
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0036 - Fundo de Desenv. Valor. Magisterio - FUNDEB
- Projeto / Atividade: 2.030 - Manutençao de Atividades de Apoio da Edu cação Basica - Apoio 40%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023800 - Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE QUATIPURU,PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS 03/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02090016 | 2 de setembro de 2016 | Empenho | Realizado | 2.108,00 |
| 02090016 | 2 de setembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.108,00 |
Empenho de número 02090017
- Empenho feito em 02/09/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00002'
- Unidade orçamentária: 018 - Programas - FNDE/ESTADO.
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0037 - Programa Nacional de Alimentação Escolar
- Projeto / Atividade: 2.035 - Manutenção do Programa Salario Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023100 - Transferências de recursos do FNDE
- Histórico: MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE QUATIPURU,PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS 05/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02090017 | 2 de setembro de 2016 | Empenho | Realizado | 2.657,50 |
| 02090017 | 2 de setembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.657,50 |
| 15120014 | 15 de dezembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.657,50 |
Empenho de número 25100003
- Empenho feito em 25/10/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00002'
- Unidade orçamentária: 021 - Programas - FNAS/ESTADO
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0015 - Assitência Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção do Programa Serviço de Conviv encia e Fortalecimento de Vinculos/SCFV
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV),RELATIVO AO MÊS 10/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25100003 | 25 de outubro de 2016 | Empenho | Realizado | 959,40 |
| 25100004 | 25 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 959,40 |
| 03110008 | 3 de novembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 959,40 |
Empenho de número 25100004
- Empenho feito em 25/10/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00002'
- Unidade orçamentária: 021 - Programas - FNAS/ESTADO
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0015 - Assitência Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção do Programa Serviço de Conviv encia e Fortalecimento de Vinculos/SCFV
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV),RELATIVO AO MÊS 10/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25100004 | 25 de outubro de 2016 | Empenho | Realizado | 1.500,70 |
| 25100002 | 25 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.500,70 |
| 03110007 | 3 de novembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.500,70 |
Empenho de número 01090007
- Empenho feito em 01/09/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00002'
- Unidade orçamentária: 021 - Programas - FNAS/ESTADO
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0013 - Assitência a Criança e ao Adolescentes
- Projeto / Atividade: 2.072 - Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD BF.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MÊS AO MÊS 09/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01090007 | 1 de setembro de 2016 | Empenho | Realizado | 2.005,40 |
| 01090007 | 1 de setembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.005,40 |
| 01090012 | 1 de setembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.005,40 |
Empenho de número 01090008
- Empenho feito em 01/09/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00002'
- Unidade orçamentária: 021 - Programas - FNAS/ESTADO
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0013 - Assitência a Criança e ao Adolescentes
- Projeto / Atividade: 2.072 - Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD BF.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MÊS AO MÊS 09/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01090008 | 1 de setembro de 2016 | Empenho | Realizado | 2.021,10 |
| 01090008 | 1 de setembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.021,10 |
| 01090013 | 1 de setembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.021,10 |
Empenho de número 02090021
- Empenho feito em 02/09/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00002'
- Unidade orçamentária: 018 - Programas - FNDE/ESTADO.
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0037 - Programa Nacional de Alimentação Escolar
- Projeto / Atividade: 2.035 - Manutenção do Programa Salario Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023100 - Transferências de recursos do FNDE
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SERVIÇOS DA SEMED E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE QUATIPURU-PA,REFERENTE AO MÊS 05/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02090021 | 2 de setembro de 2016 | Empenho | Realizado | 2.656,50 |
| 02090022 | 2 de setembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.656,50 |
| 15120013 | 15 de dezembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.656,50 |
Empenho de número 13120001
- Empenho feito em 13/12/2016
- Tipo: Global
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00002'
- Unidade orçamentária: 017 - Fundo Des.Educ.Bas.e Val.do Prof.Do.Mag.
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0036 - Fundo de Desenv. Valor. Magisterio - FUNDEB
- Projeto / Atividade: 2.030 - Manutençao de Atividades de Apoio da Edu cação Basica - Apoio 40%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023800 - Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SERVIÇOS DA SEMED E DAS ESCOLAS MUNCIPAIS DE QUATIPURU-PA,REFERENTE AO MÊS 12/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13120001 | 13 de dezembro de 2016 | Empenho | Realizado | 25.081,60 |
| 13120001 | 13 de dezembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 25.081,60 |
| 16120009 | 16 de dezembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 25.000,00 |
Empenho de número 26120004
- Empenho feito em 26/12/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00002'
- Unidade orçamentária: 021 - Programas - FNAS/ESTADO
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0013 - Assitência a Criança e ao Adolescentes
- Projeto / Atividade: 2.072 - Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD BF.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MÊS 12/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26120004 | 26 de dezembro de 2016 | Empenho | Realizado | 1.500,10 |
| 26120004 | 26 de dezembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.500,10 |
| 26120004 | 26 de dezembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.500,10 |
Empenho de número 26120005
- Empenho feito em 26/12/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00002'
- Unidade orçamentária: 021 - Programas - FNAS/ESTADO
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0013 - Assitência a Criança e ao Adolescentes
- Projeto / Atividade: 2.072 - Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD BF.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MÊS 12/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26120005 | 26 de dezembro de 2016 | Empenho | Realizado | 1.511,00 |
| 26120005 | 26 de dezembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.511,00 |
| 26120003 | 26 de dezembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.511,00 |
Empenho de número 04100002
- Empenho feito em 04/10/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00002'
- Unidade orçamentária: 012 - Secretaria de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Secretaria Municipal de Administração
- Projeto / Atividade: 2.006 - Manutençào da Secretaria Municipal de Administtraçào
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE ADMINSTRAÇÃO.REFERENTE AO MÊS 10/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04100002 | 4 de outubro de 2016 | Empenho | Realizado | 5.337,50 |
| 04100002 | 4 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 5.337,50 |
Empenho de número 04100003
- Empenho feito em 04/10/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00002'
- Unidade orçamentária: 012 - Secretaria de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Secretaria Municipal de Administração
- Projeto / Atividade: 2.006 - Manutençào da Secretaria Municipal de Administtraçào
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE ADMINSTRAÇÃO.REFERENTE AO MÊS 10/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04100003 | 4 de outubro de 2016 | Empenho | Realizado | 5.463,50 |
| 04100003 | 4 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 5.463,50 |
Empenho de número 29080134
- Empenho feito em 29/08/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00002'
- Unidade orçamentária: 019 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: AQUISIÇÃO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29080134 | 29 de agosto de 2014 | Empenho | Realizado | 4.000,00 |
| 29080135 | 29 de agosto de 2014 | Liquidação | Realizado | 4.000,00 |
| 29080017 | 29 de agosto de 2014 | Pagamento | Realizado | 4.000,00 |
Empenho de número 13120005
- Empenho feito em 13/12/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00002'
- Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.053 - Manutençao do Conselho Municipal de Saud
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CONSELHO DE SAUDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13120005 | 13 de dezembro de 2016 | Empenho | Realizado | 2.550,00 |
| 13120005 | 13 de dezembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.550,00 |
| 15120035 | 15 de dezembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.550,00 |
Empenho de número 02090001
- Empenho feito em 02/09/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00002'
- Unidade orçamentária: 016 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0035 - Fundo Municipal de Educação
- Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção do Programa Salario Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 024000 - Transf.convênios da União
- Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02090001 | 2 de setembro de 2014 | Empenho | Realizado | 6.178,00 |
| 02090001 | 2 de setembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 6.178,00 |
| 03100001 | 3 de outubro de 2014 | Pagamento | Realizado | 6.178,00 |
Empenho de número 11110003
- Empenho feito em 11/11/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00002'
- Unidade orçamentária: 017 - Fundo Des.Educ.Bas.e Val.do Prof.Do.Mag.
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0036 - Fundo de Desenv. Valor. Magisterio - FUNDEB
- Projeto / Atividade: 2.037 - Manutençao Prog. Valorização Educação Basica - FUNDEB 40%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023800 - Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DIVERSOS DESTINADOS A APOIAR O TRABALHO PEDAGOGICO DDAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11110003 | 11 de novembro de 2014 | Empenho | Realizado | 2.036,20 |
| 11110003 | 11 de novembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 2.036,20 |
Empenho de número 04090006
- Empenho feito em 04/09/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00002'
- Unidade orçamentária: 019 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0021 - Programa de Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.061 - Manutenção do Programa de Atenção Básica pAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04090006 | 4 de setembro de 2014 | Empenho | Realizado | 1.031,30 |
| 04090010 | 4 de setembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 1.031,30 |
| 30090074 | 30 de setembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 1.031,30 |
Empenho de número 11110006
- Empenho feito em 11/11/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00002'
- Unidade orçamentária: 016 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0035 - Fundo Municipal de Educação
- Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção do Programa Salario Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 024000 - Transf.convênios da União
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS-ESCOLARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11110006 | 11 de novembro de 2014 | Empenho | Realizado | 2.036,20 |
| 11110008 | 11 de novembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 2.036,20 |
Empenho de número 30120009
- Empenho feito em 30/12/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00002'
- Unidade orçamentária: 017 - Fundo Des.Educ.Bas.e Val.do Prof.Do.Mag.
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0036 - Fundo de Desenv. Valor. Magisterio - FUNDEB
- Projeto / Atividade: 2.037 - Manutençao Prog. Valorização Educação Basica - FUNDEB 40%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023800 - Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMO:QUADROS BRANCOS DE VIDRO E QUADROS BRANCOS STALO,DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DULCINEIA DE JESUS,PADRE LEANDRO,BENEDITO RAMOS,CENTRO DO AEE E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30120009 | 30 de dezembro de 2014 | Empenho | Realizado | 4.781,50 |
| 30120009 | 30 de dezembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 4.781,50 |
| 08010007 | 8 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 4.781,50 |