Dados do pagamento de número 21010062


  • Data do pagamento 21/01/2020
  • Valor 780,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 780,00 12105 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 40835

Dados do empenho de número 20010007
  • Empenho feito em 20/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CLEBSON P.DA R OSA-ME EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 017 - Sec. de Obras, Urbanismo e Terras Patrim
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0008 - Gestão e Manutenção da Sec. de Obras, urbanismo e Saneamento
  • Projeto / Atividade: 2.054 - Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Terras Patrominiais
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, PARA OS REPAROS NO TELHADOS DA PREFEITURA E CONSTRUÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETOS PARA MEIO FIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
20010007 20 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 780,00
21010004 21 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 780,00
21010062 21 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 780,00