Dados do pagamento de número 06010002


  • Data do pagamento 06/01/2020
  • Valor 250,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 250,00 0 Banco Bradesco S.A. CAPANEMA 0763 5814510

Dados do empenho de número 06010010
  • Empenho feito em 06/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: LUIZ PEREIRA D E SOUSA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 011 - Gabinete do Prefeito
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
  • Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: CONCESSÃO DE DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, OBJETIVANDO VISITA INSTITUCIONAL À ORGÃOS ESTADUAIS PARA TRATAR INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE - CONFORME PORTARIA EM ANEXO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
06010010 6 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 250,00
06010003 6 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 250,00
06010002 6 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 250,00