Dados do pagamento de número 21010065


  • Data do pagamento 21/01/2020
  • Valor 4.598,04 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.598,04 0 Banco do Estado do Pará S.A. PRIMAVERA 0110 4924037

Dados do empenho de número 02010128
  • Empenho feito em 02/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: AUTO POSTO SEG BEM LTDA-EPP
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 012 - Secretaria de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Adminstração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 1º QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2019 - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 SRP.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010128 2 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 4.598,04
02010120 2 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 4.598,04
21010065 21 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 4.598,04