Dados do pagamento de número 03030002


  • Data do pagamento 03/03/2020
  • Valor 1.045,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 927,05 30306 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 40835
Retenções N/A 117,95 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 28020005
  • Empenho feito em 28/02/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MARILUCIA MONT EIRO DE AVIZ
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 012 - Secretaria de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Adminstração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NO PM BOX DE BOA VISTA, ENQUANTO A FUNCIONARIA DO MESMO FAZ GOZO DE SUAS FERIAS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
28020005 28 de fevereiro de 2020 Empenho Realizado 1.045,00
28020004 28 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 1.045,00
03030002 3 de março de 2020 Pagamento Realizado 1.045,00