Dados do pagamento de número 10020032


  • Data do pagamento 10/02/2020
  • Valor 2.051,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.051,00 21011 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 40835

Dados do empenho de número 03020007
  • Empenho feito em 03/02/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: AMAZOMIX COMER CIO E DISTRIBU IDORA LTDA-ME
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 012 - Secretaria de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Adminstração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03020007 3 de fevereiro de 2020 Empenho Realizado 2.051,00
03020037 3 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 2.051,00
10020032 10 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 2.051,00