Dados do pagamento de número 14080017


  • Data do pagamento 14/08/2020
  • Valor 3.007,80 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.007,80 0 Banco do Estado do Pará S.A. PRIMAVERA 0110 4924037

Dados do empenho de número 11020007
  • Empenho feito em 11/02/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: SUPERMIX COMER CIAL EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 012 - Secretaria de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Adminstração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITADO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
11020007 11 de fevereiro de 2020 Empenho Realizado 3.007,80
11020009 11 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 3.007,80
14080017 14 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 3.007,80