Dados do pagamento de número 01040018


  • Data do pagamento 01/04/2020
  • Valor 2.414,21 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.414,21 40109 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 38464X

Dados do empenho de número 24030003
  • Empenho feito em 24/03/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CLEBSON P.DA R OSA-ME EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '001/2020-PPSRP'
  • Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.072 - Manutenção da Estratégia Saúde da Familia - ESF
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM SUA ESF (ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) - PEDREIRA E VITALLANDIA, CONFORME PPRS 01/2020 - VIGÊNCIA: 06/03/2021.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
24030003 24 de março de 2020 Empenho Realizado 2.414,21
24030005 24 de março de 2020 Liquidação Realizado 2.414,21
01040018 1 de abril de 2020 Pagamento Realizado 2.414,21