Dados do pagamento de número 13040027


  • Data do pagamento 13/04/2020
  • Valor 870,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 870,00 41302 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 38464X

Dados do empenho de número 03040001
  • Empenho feito em 03/04/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: AMAZOMIX COMER CIO E DISTRIBU IDORA LTDA-ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '003/2020-PPSRP'
  • Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.072 - Manutenção da Estratégia Saúde da Familia - ESF
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM SUA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) E ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) BOA VISTA, PEDREIRA, VITALLÂNDIA E CUMARÚ - CONFORME PREGÃO Nº 04/2020 - VIGÊNCIA: 18/03/2021.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03040001 3 de abril de 2020 Empenho Realizado 870,00
03040010 3 de abril de 2020 Liquidação Realizado 870,00
13040027 13 de abril de 2020 Pagamento Realizado 870,00