Dados do pagamento de número 15050011


  • Data do pagamento 15/05/2020
  • Valor 1.680,45 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.680,45 51501 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 40835

Dados do empenho de número 08050029
  • Empenho feito em 08/05/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CLEBSON P.DA R OSA-ME EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '001/2020-PPSRP'
  • Unidade orçamentária: 012 - Secretaria de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Adminstração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO CONFORME PPSRP 001/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
08050029 8 de maio de 2020 Empenho Realizado 1.680,45
14050006 14 de maio de 2020 Liquidação Realizado 1.680,45
15050011 15 de maio de 2020 Pagamento Realizado 1.680,45