Dados do pagamento de número 28070003


  • Data do pagamento 28/07/2020
  • Valor 447,50 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 447,50 0 Banco Bradesco S.A. CAPANEMA 0763 5814510

Dados do empenho de número 06020011
  • Empenho feito em 06/02/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CLEBSON P.DA R OSA-ME EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 012 - Secretaria de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Adminstração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
06020011 6 de fevereiro de 2020 Empenho Realizado 447,50
06020013 6 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 447,50
28070003 28 de julho de 2020 Pagamento Realizado 447,50