Dados do pagamento de número 23060002


  • Data do pagamento 23/06/2020
  • Valor 514,25 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 514,25 64849 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 40835

Dados do empenho de número 18050006
  • Empenho feito em 18/05/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: R. J. COMERCIO ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIR ELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '003/2020-PPSRP'
  • Unidade orçamentária: 012 - Secretaria de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Adminstração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº03/2020 - VIGENCIA 18/03/2021, REFERENTE AO MES MAIO DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
18050006 18 de maio de 2020 Empenho Realizado 514,25
28050011 28 de maio de 2020 Liquidação Realizado 514,25
23060002 23 de junho de 2020 Pagamento Realizado 514,25