Dados do pagamento de número 01060054


  • Data do pagamento 01/06/2020
  • Valor 300,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 300,00 763561 Banco Bradesco S.A. CAPANEMA 0763 5814510

Dados do empenho de número 29050055
  • Empenho feito em 29/05/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: LEANDRO MENDON ÇA DA SILVA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 012 - Secretaria de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Adminstração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A BELEM-PA E CASTANHAL PARA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO PERIODO DE 02/06 À 04/06/2020 - CONFORME PORTARIA Nº030 EM ANEXO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
29050055 29 de maio de 2020 Empenho Realizado 300,00
29050045 29 de maio de 2020 Liquidação Realizado 300,00
01060054 1 de junho de 2020 Pagamento Realizado 300,00