Dados do pagamento de número 15070018


  • Data do pagamento 15/07/2020
  • Valor 5.922,18 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.922,18 71506 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 40835

Dados do empenho de número 31030053
  • Empenho feito em 31/03/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 012 - Secretaria de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Adminstração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
31030053 31 de março de 2020 Empenho Realizado 5.922,18
31030062 31 de março de 2020 Liquidação Realizado 5.922,18
15070018 15 de julho de 2020 Pagamento Realizado 5.922,18