Dados do pagamento de número 23060008


  • Data do pagamento 23/06/2020
  • Valor 481,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 481,00 39712 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 41440

Dados do empenho de número 01060003
  • Empenho feito em 01/06/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: AUTO POSTO SEG BEM LTDA-EPP
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '016/2019 -PPSRP'
  • Unidade orçamentária: 012 - Secretaria de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Adminstração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE À 2ª QUINZENA DE MAIO DE 2020 - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 SRP - VIGÊNCIA: 18/07/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01060003 1 de junho de 2020 Empenho Realizado 481,00
01060002 1 de junho de 2020 Liquidação Realizado 481,00
23060008 23 de junho de 2020 Pagamento Realizado 481,00