Dados do pagamento de número 13030021


  • Data do pagamento 13/03/2020
  • Valor 100,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 100,00 31301 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 141682

Dados do empenho de número 13030007
  • Empenho feito em 13/03/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ISABELLE VASCO NCELOS DA PAIX ÃO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 012 - Secretaria de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Adminstração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: CONCESSÃO DE DIARIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA VIAGEM, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
13030007 13 de março de 2020 Empenho Realizado 100,00
13030011 13 de março de 2020 Liquidação Realizado 100,00
13030021 13 de março de 2020 Pagamento Realizado 100,00