Dados do pagamento de número 05030030


  • Data do pagamento 05/03/2020
  • Valor 11.404,94 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 9.771,96 30504 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 38464X
Retenções N/A 1.632,98 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 28020160
  • Empenho feito em 28/02/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA-FMS-PSF- CONTRATADO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.072 - Manutenção da Estratégia Saúde da Familia - ESF
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FMS-PSF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
28020160 28 de fevereiro de 2020 Empenho Realizado 11.404,94
28020138 28 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 11.404,94
05030030 5 de março de 2020 Pagamento Realizado 11.404,94