Dados do pagamento de número 02060009


  • Data do pagamento 02/06/2020
  • Valor 115,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 115,00 41046 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 38464X

Dados do empenho de número 02060004
  • Empenho feito em 02/06/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: J N COMERCIO E SERVIÇOS DE I NFORMATICA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.072 - Manutenção da Estratégia Saúde da Familia - ESF
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (FOTOCONDUTOR BROTHER), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02060004 2 de junho de 2020 Empenho Realizado 115,00
02060011 2 de junho de 2020 Liquidação Realizado 115,00
02060009 2 de junho de 2020 Pagamento Realizado 115,00