Dados do pagamento de número 30070017


  • Data do pagamento 30/07/2020
  • Valor 542,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 542,00 73002 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 38464X

Dados do empenho de número 29060003
  • Empenho feito em 29/06/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: AMAZOMIX COMER CIO E DISTRIBU IDORA LTDA-ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '003/2020-PPSRP'
  • Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.072 - Manutenção da Estratégia Saúde da Familia - ESF
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM SUA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) E ESF (ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) - CONFORME PPRS Nº03/2020 - VIGÊNCIA: 17/03/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
29060003 29 de junho de 2020 Empenho Realizado 542,00
07070006 7 de julho de 2020 Liquidação Realizado 542,00
30070017 30 de julho de 2020 Pagamento Realizado 542,00