Dados do pagamento de número 10110079


  • Data do pagamento 10/11/2020
  • Valor 124,40 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 124,40 111036 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 40835

Dados do empenho de número 29050115
  • Empenho feito em 29/05/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CLEBSON P.DA R OSA-ME EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 012 - Secretaria de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Adminstração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: AQUSIÇÃO DE EPI S, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITADO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
29050115 29 de maio de 2020 Empenho Realizado 124,40
03080013 3 de agosto de 2020 Liquidação Realizado 124,40
10110079 10 de novembro de 2020 Pagamento Realizado 124,40