Dados do pagamento de número 28080007


  • Data do pagamento 28/08/2020
  • Valor 145,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 145,00 82807 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 40835

Dados do empenho de número 30060032
  • Empenho feito em 30/06/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CLEBSON P.DA R OSA-ME EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '026/2019- PPSRP'
  • Unidade orçamentária: 012 - Secretaria de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Adminstração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº26/2020 - VIGÊNCIA 06/03/2021.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
30060032 30 de junho de 2020 Empenho Realizado 145,00
03080018 3 de agosto de 2020 Liquidação Realizado 145,00
28080007 28 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 145,00