Dados do pagamento de número 23070003


  • Data do pagamento 23/07/2020
  • Valor 394,42 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 394,42 39712 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 40835

Dados do empenho de número 03070006
  • Empenho feito em 03/07/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: AUTO POSTO SEG BEM LTDA-EPP
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '016/2019 -PPSRP'
  • Unidade orçamentária: 012 - Secretaria de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Adminstração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À 2ª QUINZENA DE JUNHO DE 2020 - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 SRP - VIGÊNCIA: 18/07/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03070006 3 de julho de 2020 Empenho Realizado 394,42
03070007 3 de julho de 2020 Liquidação Realizado 394,42
23070003 23 de julho de 2020 Pagamento Realizado 394,42