Dados do pagamento de número 15090010


  • Data do pagamento 15/09/2020
  • Valor 520,70 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 520,70 16883 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 38464X

Dados do empenho de número 14070007
  • Empenho feito em 14/07/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: D C DA SILVA C OMERCIO
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '004/2020-PPSRP'
  • Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.072 - Manutenção da Estratégia Saúde da Familia - ESF
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) E ESFS (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- BOA VISTA, PEDREIRA, VITALLÂNDIA E CUMARU). CONFORME PPSRP 04/2020 - VIGÊNCIA: 18/03/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
14070007 14 de julho de 2020 Empenho Realizado 520,70
18080018 18 de agosto de 2020 Liquidação Realizado 520,70
15090010 15 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 520,70