Dados do pagamento de número 17090030


  • Data do pagamento 17/09/2020
  • Valor 60,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 60,00 91706 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 38464X

Dados do empenho de número 22070006
  • Empenho feito em 22/07/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: DARIMPRESS MUL TISOLUÇÕES LTD A
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.072 - Manutenção da Estratégia Saúde da Familia - ESF
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22070006 22 de julho de 2020 Empenho Realizado 60,00
22070002 22 de julho de 2020 Liquidação Realizado 60,00
17090030 17 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 60,00